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舒城县委政法委2017年部门决算
浏览次数:15作者: 舒城政法委   发布时间:2018-08-26

 

第一部分 舒城县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  舒城县委政法委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  舒城县委政法委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

附件:

 

舒城县委政法委2017部门决算情况

 

第一部分 舒城县委政法委概况

一、部门职责

县委政法委是党委机构,主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作,具体如下: 

(一)根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。 

(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。 

(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。 

(五)组织、协调社会治安综合治理工作,落实365bet中文版措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。 

(六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。 

(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导 工作。 

(十)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。 

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县委政法委2017年度部门决算包括:县委政法委本级决算。

 

第二部分 舒城县委政法委2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

419.56

一、一般公共服务支出

434.73 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

42

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

419.56

本年支出合计

476.73

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

57.17

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

476.73

总计

476.73

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

419.56 

419.56 

 

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

377.56 

377.56 

 

 

 

 

 

20113 

商贸事务 

 

 

 

 

 

2011308 

招商引资 

 

 

 

 

 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

371.56 

371.56 

 

 

 

 

 

2013101 

行政运行 

147.54 

147.54 

 

 

 

 

 

2013102 

一般行政管理事务 

224.02 

224.02 

 

 

 

 

 

204 

公共安全支出 

42 

42 

 

 

 

 

 

20406 

司法 

42 

42 

 

 

 

 

 

2040607 

法律援助 

42 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类 

款 

项 

合计 

476.73 

213.31 

263.42 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

434.73 

213.31 

221.42 

 

 

 

20113 

商贸事务 

 

 

 

2011308 

招商引资 

 

 

 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

428.73 

207.31 

221.42 

 

 

 

2013101 

行政运行 

147.54 

147.54 

 

 

 

2013102 

一般行政管理事务 

281.19 

59.77 

221.42 

 

 

 

204 

公共安全支出 

42 

42 

 

 

 

20406 

司法 

42 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

419.56 

一、一般公共服务支出

434.73

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

42

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

419.56 

本年支出合计

476.73

年初财政拨款结转和结余

57.17 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

57.17 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

476.73 

合计

476.73

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计 

57.17 

57.17 

419.56 

213.31 

206.25 

476.73 

213.31 

263.42 

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

57.17 

57.17 

377.56 

213.31 

164.25 

434.73 

213.31 

221.42 

 

 

 

 

20113 

商贸事务 

 

 

 

 

2011308 

招商引资 

 

 

 

 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

57.17 

57.17 

371.56 

207.31 

164.25 

428.73 

207.31 

221.42 

 

 

 

 

2013101 

行政运行 

147.54 

147.54 

147.54 

147.54 

 

 

 

 

2013102 

一般行政管理事务 

57.17 

57.17 

224.02 

59.77 

164.25 

281.19 

59.77 

221.42 

 

 

 

 

204 

公共安全支出 

42 

42 

42 

42 

 

 

 

 

20406 

司法 

42 

42 

42 

42 

 

 

 

 

2040607 

法律援助 

42 

42 

42 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301 

工资福利支出 

103.04 

302 

商品和服务支出 

59.77 

310 

其他资本性支出 

 

30101 

  基本工资 

62.21 

30201 

  办公费 

13.3 

31001 

  房屋建筑物购建 

 

30102 

  津贴补贴 

12.73 

30202 

  印刷费 

5.72 

31002 

  办公设备购置 

 

30103 

  奖金 

30203 

  咨询费 

 

31003 

  专用设备购置 

 

30104 

其他社会保障缴费 

10.55 

30204 

  手续费 

 

31005 

  基础设施建设 

 

30106 

  伙食补助费 

4.53 

30205 

  水费 

 

31006 

  大型修缮 

 

30107 

  绩效工资 

30206 

  电费 

 

31007 

信息网络及软件购置更新 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

4.68 

30207 

  邮电费 

3.4 

31008 

  物资储备 

 

30109 

  职业年金缴费 

2.34 

30208 

  取暖费 

 

31009 

  土地补偿 

 

30199 

其他工资福利支出 

30209 

  物业管理费 

 

31010 

  安置补助 

 

303 

对个人和家庭的补助 

50.5 

30211 

  差旅费 

16.5 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

 

30301 

  离休费 

30212 

  因公出国(境)费用 

 

31012 

  拆迁补偿 

 

30302 

  退休费 

42.14 

30213 

  维修(护)费 

13.25 

31013 

  公务用车购置 

 

30303 

  退职(役)费 

 

30214 

  租赁费 

 

31019 

  其他交通工具购置 

 

30304 

  抚恤金 

 

30215 

  会议费 

 

31020 

  产权参股 

 

30305 

  生活补助 

 

30216 

  培训费 

 

31099 

  其他资本性支出 

 

30306 

  救济费 

 

30217 

  公务接待费 

 

304 

对企事业单位的补贴 

 

30307 

  医疗费 

 

30218 

  专用材料费 

 

30401 

  企业政策性补贴 

 

30308 

  助学金 

 

30224 

  被装购置费 

 

30402 

  事业单位补贴 

 

30309 

  奖励金 

 

30225 

  专用燃料费 

 

30403 

  财政贴息 

 

30310 

  生产补贴 

 

30226 

  劳务费 

0.56 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

 

30311 

  住房公积金 

8.36 

30227 

  委托业务费 

 

307 

债务利息支出 

 

30312 

  提租补贴 

 

30228 

  工会经费 

2.21 

30701 

  国内债务付息 

 

30313 

  购房补贴 

 

30229 

  福利费 

 

30707 

  国外债务付息 

 

30314 

  采暖补贴 

 

30231 

  公务用车运行维护费 

 

399 

其他支出 

 

30315 

  物业服务补贴 

 

30239 

 其他交通费用 

0.83 

39906 

  赠与 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

 

30240 

  税金及附加费用 

 

 

 

 

 

 

 

30299 

  其他商品和服务支出 

3.99 

 

 

 

人员经费合计 

153.54 

公用经费合计 

59.77 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

舒城县委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 舒城县委政法委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计476.73万元(含年初结转结余)、支出总计476.73万元(含结余分配和年末结转结余)。 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计476.73万元,其中:财政拨款收入419.56万元,年初结转和结余57.17万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计476.73万元,其中:基本支出213.31万元,项目支出221.42万元。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计476.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计476.73万元(含年末财政拨款结转结和结余)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款收入419.56万元。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出476.73万元。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2017年一般公共预算财政拨款支出476.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出434.73万元;公共安全支出42万元。 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.73万元,支出决算为476.73万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出213.31万元;项目支出221.42万元。具体情况如下: 

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为148.21万元,支出决算为147.54万元。 

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为135万元,支出决算为281.19万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出213.31万元,其中人员经费153.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费59.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。 

2017年度,舒城县委政法委机关运行经费支出147.54万元。 

(二)国有资产占有使用情况。 

截至2017年12月31日,舒城县委政法委不保留办公车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

舒城县委政法委2017年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

8.9 

8.81 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 8.9

 8.81

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元,支出决算为8.81万元,完成预算的99%。决算小于预算的主要原因是严格贯彻中央八项规定,经费使用严格按照财经规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 

舒城县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算8.81万元,占100%。 具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元.舒城县委政法委本年度无因公出国(境)。

2.公务接待费支出8.81万元, 与2016年度决算相比,增加0.51万元,增长0.6%,增长的原因是人员增加。2017年舒城县委政法委国内公务接待共379批次,4401人次。主要是用于招商引资、迎接检查、日常工作开展等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。2017年底,舒城县委政法委机关无公务用车。2017年底,舒城县政法委公务用车保有量为0辆。

联系方式:舒城县委政法委办公室                

电子邮箱:138870820@qq.com

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